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甘孜藏族自治州人民政府 關(guān)于甘孜州2013年財(cái)政決算(草案)和2014年1至6月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告

《甘孜日?qǐng)?bào)》    2014年09月12日

(2014年8月26日在州十一屆人大常委會(huì)第十八次會(huì)議上)
    州財(cái)政局局長(zhǎng) 格絨
    主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員:
    受州人民政府委托,我向本次常委會(huì)報(bào)告甘孜州2013年財(cái)政決算和2014年1至6月財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況,請(qǐng)予審查。
    一、2013年全州及州級(jí)財(cái)政決算情況
   (一)全州財(cái)政決算情況。
    1.公共財(cái)政收支決算
   2013年,全州地方公共財(cái)政收入221,242萬(wàn)元,完成預(yù)算的102.62%,同口徑增長(zhǎng)19.10%。加上上級(jí)補(bǔ)助2,317,984萬(wàn)元,上年結(jié)余資金442,295萬(wàn)元,接受其他地區(qū)援助資金10,407萬(wàn)元,地方政府債券24,000萬(wàn)元,調(diào)入資金3,553萬(wàn)元后,全州公共財(cái)政收入總量為3,019,481萬(wàn)元。
   全州公共財(cái)政支出2,753,253萬(wàn)元,完成預(yù)算的91.74%,增長(zhǎng)24.99%。加上上繳省支出2,152萬(wàn)元,償還地方政府債券16,100萬(wàn)元后,公共財(cái)政支出總量為2,771,505萬(wàn)元。
   全州公共財(cái)政收支總量相抵后結(jié)余247,976萬(wàn)元。其中:因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的結(jié)余244,295萬(wàn)元;累計(jì)凈結(jié)余3,681萬(wàn)元。全州實(shí)現(xiàn)收支平衡。
  與向州十一屆人大三次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比,全州公共財(cái)政收入總量增加3,337萬(wàn)元,主要是在決算清理期間,返還性收入增加13萬(wàn)元,一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助減少49萬(wàn)元,調(diào)入資金增加3,373萬(wàn)元。全州公共財(cái)政支出總量減少91萬(wàn)元,主要是在決算清理期間,上繳省支出減少71萬(wàn)元,債券還本支出減少20萬(wàn)元。
   2.政府性基金收支決算
   2013年,全州政府性基金收入41,072萬(wàn)元,完成預(yù)算的182.99%,增長(zhǎng)12.34%。加上上級(jí)補(bǔ)助23,371萬(wàn)元,上年結(jié)余資金31,056萬(wàn)元后,政府性基金收入總量為95,499萬(wàn)元。
   全州政府性基金支出53,143萬(wàn)元,完成預(yù)算55.73%,下降50.69%。加上調(diào)出資金138萬(wàn)元,政府性基金支出總量為53,281萬(wàn)元。全州政府性基金收支總量相抵后結(jié)余42,218萬(wàn)元。
   與向州十一屆人大三次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比,全州政府性基金收入總量增加281萬(wàn)元,主要是在決算清理期間,結(jié)算補(bǔ)助增加281萬(wàn)元。全州政府性基金支出總量減少42萬(wàn)元,主要是在決算清理期間,調(diào)出資金減少42萬(wàn)元。
  (二)州級(jí)財(cái)政決算情況。
   1.公共財(cái)政收支決算
  2013年,州級(jí)地方公共財(cái)政收入59,230萬(wàn)元,完成預(yù)算的115.41%,同口徑增長(zhǎng)34.88%。加上上級(jí)補(bǔ)助744,150萬(wàn)元,上年結(jié)余資金236,073萬(wàn)元,縣級(jí)上繳收入2,413萬(wàn)元,地方政府債券16,000萬(wàn)元,調(diào)入資金138萬(wàn)元后,公共財(cái)政收入總量為1,058,004萬(wàn)元。
  州級(jí)公共財(cái)政支出923,891萬(wàn)元,完成預(yù)算的88.86%,增長(zhǎng)20.36%。加上上繳省支出2,152萬(wàn)元,償還地方政府債券16,100萬(wàn)元后,公共財(cái)政支出總量為942,143萬(wàn)元。
  州級(jí)公共財(cái)政收支總量相抵后結(jié)余115,861萬(wàn)元。其中:因項(xiàng)目跨年實(shí)施需要結(jié)轉(zhuǎn)下年繼續(xù)使用的結(jié)余115,606萬(wàn)元;累計(jì)凈結(jié)余255萬(wàn)元。州級(jí)實(shí)現(xiàn)收支平衡。
  與向州十一屆人大三次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比,州級(jí)公共財(cái)政收入總量增加1,477萬(wàn)元,主要是在決算清理期間,返還性收入增加13萬(wàn)元,一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助減少495萬(wàn)元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助減少454萬(wàn)元,縣級(jí)上繳收入增加2,413萬(wàn)元。州級(jí)公共財(cái)政支出總量增加1,873萬(wàn)元,主要是在決算清理期間,上繳省支出增加1,873萬(wàn)元。
  2.政府性基金收支決算
  2013年,州級(jí)政府性基金收入8,013萬(wàn)元,完成預(yù)算的103.11%,增長(zhǎng)56.50%。加上上級(jí)補(bǔ)助11,375萬(wàn)元,上年結(jié)余13,547萬(wàn)元后,政府性基金收入總量為32,935萬(wàn)元。
  州級(jí)政府性基金支出9,693萬(wàn)元,完成預(yù)算29.55%,下降84.19%。加上調(diào)出資金138萬(wàn)元,政府性基金支出總量為9,831萬(wàn)元。州級(jí)政府性基金收支總量相抵后結(jié)余23,104萬(wàn)元。
  與向州十一屆人大三次會(huì)議報(bào)告的預(yù)算執(zhí)行數(shù)相比,州級(jí)政府性基金收入總量增加281萬(wàn)元,主要是在決算清理期間,結(jié)算補(bǔ)助增加281萬(wàn)元。州級(jí)政府性基金支出未發(fā)生變化。
 1.預(yù)備費(fèi)使用情況。州級(jí)年初安排1,150萬(wàn)元預(yù)備費(fèi)主要用于以下方面:蘆山地震捐款200萬(wàn)元,瀘定縣蘆山地震應(yīng)急資金100萬(wàn)元,白玉縣地震應(yīng)急資金100萬(wàn)元,新龍縣地震應(yīng)急資金20萬(wàn)元,海螺溝管理局應(yīng)急資金190萬(wàn)元,得榮縣地震應(yīng)急資金100萬(wàn)元,理塘縣長(zhǎng)青春科爾寺火災(zāi)補(bǔ)助資金50萬(wàn)元,民政局救災(zāi)物資采購(gòu)資金200萬(wàn)元,調(diào)整190萬(wàn)元安排用于新增加的人員經(jīng)費(fèi)。
 2.法定支出完成情況。全州法定支出完成744,416萬(wàn)元,其中:農(nóng)林水支出380,387萬(wàn)元,增長(zhǎng)57.18%;教育支出304,511萬(wàn)元,增長(zhǎng)5.25%;科學(xué)技術(shù)支出6,528萬(wàn)元,增長(zhǎng)15.03%;文體傳媒支出52,990萬(wàn)元,增長(zhǎng)76.67%。農(nóng)林水、科學(xué)技術(shù)、文體傳媒法定支出增幅均高于全州公共財(cái)政經(jīng)常性收入11%的增幅,教育支出按省財(cái)政廳考核口徑,扣除上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助后,地方財(cái)政教育投入增長(zhǎng)17.1%,達(dá)到省財(cái)政考核要求。
 3.民生支出落實(shí)情況。全州民生支出完成1,252,332萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.84%,占財(cái)政支出的比重提高2.04個(gè)百分點(diǎn)。2013年,投入資金289,999萬(wàn)元,推進(jìn)包括幼兒教育、義務(wù)教育、職業(yè)教育、普通教育、特殊教育以及高等教育在內(nèi)的教育事業(yè)發(fā)展;投入資金154,652萬(wàn)元,重點(diǎn)推進(jìn)實(shí)施新農(nóng)合、基本藥物制度、醫(yī)療救助、計(jì)劃生育等重點(diǎn)衛(wèi)生計(jì)生民生事項(xiàng);投入資金93,238萬(wàn)元,重點(diǎn)推進(jìn)實(shí)施城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、最低生活保障、孤兒保障、五保戶供養(yǎng)等社保民生事項(xiàng);投入資金96,350萬(wàn)元,大力推進(jìn)公租房廉租房建設(shè)、棚戶區(qū)改造、農(nóng)村危房改造等;投入資金47,552萬(wàn)元,重點(diǎn)推進(jìn)包括農(nóng)村公益性電影放映工程、“五館”免費(fèi)開放、農(nóng)家書屋在內(nèi)的文化民生事項(xiàng)實(shí)施;投入資金577,832萬(wàn)元,加大“三農(nóng)”支持力度,引導(dǎo)更多資金投入農(nóng)業(yè)農(nóng)村,推動(dòng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)村發(fā)展和農(nóng)民增收。
  4.超收收入安排使用情況。州級(jí)地方公共財(cái)政預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)超收7,910萬(wàn)元,安排1,477萬(wàn)元用于新增民生項(xiàng)目和彌補(bǔ)年初民生項(xiàng)目缺口,安排1,002萬(wàn)元用于新增個(gè)人性支出,安排5,431萬(wàn)元用于州級(jí)部門新增工作專項(xiàng)支出。
  5.新增轉(zhuǎn)移支付使用情況。中央、省增加我州財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付111,807萬(wàn)元,其中:州級(jí)34,669萬(wàn)元。州級(jí)新增財(cái)力主要用于以下方面:促發(fā)展15,590萬(wàn)元;高海拔工齡折算補(bǔ)貼支出9,702萬(wàn)元;新增個(gè)人性支出5,917萬(wàn)元,“安心工程”支出3,460萬(wàn)元。
  6.州對(duì)縣轉(zhuǎn)移支付情況。州級(jí)在自身財(cái)力調(diào)控能力較弱的情況下,積極支持縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展,對(duì)縣專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付達(dá)14,335萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)1,452萬(wàn)元、國(guó)防163萬(wàn)元、教育1,489萬(wàn)元、科學(xué)技術(shù)125萬(wàn)元、文體傳媒50萬(wàn)元、社會(huì)保障2,464萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生1,671萬(wàn)元、節(jié)能環(huán)保117萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)30萬(wàn)元、農(nóng)林水2,924萬(wàn)元、旅游1,000萬(wàn)元、其他2,850萬(wàn)元。
  7.部門預(yù)算推進(jìn)情況。2013年,州級(jí)預(yù)算透明度進(jìn)一步提高,州級(jí)55個(gè)單位的部門預(yù)算提交州人代會(huì)審查,審查資金量占部門預(yù)算資金總量的65.53%。截止12月31日,州級(jí)預(yù)算單位部門預(yù)算支出進(jìn)度達(dá)到98.59%。
  與此同時(shí),州人民代表大會(huì)和州人大常委會(huì)審查財(cái)政報(bào)告時(shí),就強(qiáng)化收入征管、調(diào)整支出結(jié)構(gòu)、深化財(cái)政改革、嚴(yán)格法規(guī)制度、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)等相關(guān)工作提出了很好的建議意見。對(duì)此,州政府高度重視,責(zé)成相關(guān)部門認(rèn)真分析原因,研究制定措施,切實(shí)推進(jìn)整改。
  以上2013年全州及州級(jí)財(cái)政決算,請(qǐng)予審查。
  二、2014年1至6月全州和州級(jí)收支預(yù)算變動(dòng)及執(zhí)行情況
  (一)公共財(cái)政收支預(yù)算變動(dòng)及執(zhí)行情況
  1.公共財(cái)政收支預(yù)算變動(dòng)情況
  州十一屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的全州地方公共財(cái)政收入預(yù)算為250,003萬(wàn)元,州級(jí)公共財(cái)政收入預(yù)算為66,930萬(wàn)元,1至6月均未發(fā)生變動(dòng)。
  全州公共財(cái)政支出預(yù)算有二項(xiàng)變動(dòng):一是上年支出結(jié)余增列支出預(yù)算244,295萬(wàn)元;二是中央、省下達(dá)我州轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加支出預(yù)算653,282萬(wàn)元,以上二項(xiàng)共計(jì)增加支出預(yù)算總量897,577萬(wàn)元。全州公共財(cái)政支出預(yù)算總量由年初的1,095,579萬(wàn)元變動(dòng)為1,993,156萬(wàn)元。
 州級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算有二項(xiàng)變動(dòng):一是上年支出結(jié)余增列支出預(yù)算115,606萬(wàn)元;二是中央、省下達(dá)我州轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加支出預(yù)算321,184萬(wàn)元,以上二項(xiàng)共計(jì)增加支出預(yù)算總量436,790萬(wàn)元。州級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算總量由年初的319,398萬(wàn)元變動(dòng)為756,188萬(wàn)元。
  2.公共財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況
  全州收支預(yù)算執(zhí)行情況。1至6月,全州公共財(cái)政收入完成104,168萬(wàn)元,完成預(yù)算的41.67%,同比增加8,942萬(wàn)元,增長(zhǎng)9.39%。其中:稅收收入完成73,958萬(wàn)元,完成預(yù)算的38.12%,同比增加 2,791萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.92%;非稅收入完成30,210萬(wàn)元,完成預(yù)算的53.95%,同比增加6,151萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.57%。
全州公共財(cái)政支出完成1,156,218萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的58.01%,同比增加428,186萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.81%。
  州級(jí)收支預(yù)算執(zhí)行情況。1至6月,州級(jí)公共財(cái)政收入完成32,417萬(wàn)元,完成預(yù)算的48.43%,同比增加3,690萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.85%。其中:稅收收入完成22,466萬(wàn)元,完成預(yù)算的49.77%,同比增加2,741萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.9%;非稅收入完成9,951萬(wàn)元,完成預(yù)算的45.66%,同比增加949萬(wàn)元,增長(zhǎng)10.54%。
  1至6月,州本級(jí)公共財(cái)政支出完成401,225萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的53.06%,同比增加212,810萬(wàn)元,增長(zhǎng)112.95%。
  (二)政府性基金收支預(yù)算變動(dòng)及執(zhí)行情況
  1.政府性基金收支預(yù)算變動(dòng)情況
  州十一屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的全州政府性基金收入預(yù)算為16,809萬(wàn)元,州級(jí)政府性基金收入預(yù)算為6,016萬(wàn)元,1至6月均未發(fā)生變化。
  全州政府性基金支出預(yù)算有二項(xiàng)變動(dòng):一是上年支出結(jié)余增列支出預(yù)算42,218萬(wàn)元;二是中央、省下達(dá)我州轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加支出預(yù)算1,656萬(wàn)元,以上二項(xiàng)共計(jì)增加支出預(yù)算43,874萬(wàn)元。全州政府性基金支出預(yù)算由年初的16,809萬(wàn)元變動(dòng)為60,683萬(wàn)元。
  州級(jí)政府性基金支出預(yù)算有二項(xiàng)變動(dòng):一是上年支出結(jié)余增列支出預(yù)算23,104萬(wàn)元;二是中央、省下達(dá)我州轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加支出預(yù)算642萬(wàn)元,以上二項(xiàng)共計(jì)增加支出預(yù)算23,746萬(wàn)元。州級(jí)政府性基金支出預(yù)算由年初的6,016萬(wàn)元變動(dòng)為29,762萬(wàn)元。
  2.政府性基金收支預(yù)算執(zhí)行情況
  全州收支預(yù)算執(zhí)行情況。1至6月,全州政府性基金收入完成13,008萬(wàn)元,完成預(yù)算的77.39%,增加3,280萬(wàn)元,增長(zhǎng)33.72%。
  全州政府性基金支出完成20,405萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的33.63%,增加10,382萬(wàn)元,增長(zhǎng)103.58%。
  州級(jí)收支預(yù)算執(zhí)行情況。1至6月,州級(jí)政府性基金收入完成580萬(wàn)元,完成預(yù)算的9.64%,下降78.39%。
  州級(jí)政府性基金支出完成3,463萬(wàn)元,完成調(diào)整預(yù)算的11.64%,增加1,015萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.46%。
  以上2014年1至6月全州和州級(jí)收支預(yù)算變動(dòng)及執(zhí)行情況,請(qǐng)予審議。
 (三)預(yù)算執(zhí)行的主要特點(diǎn)
  一是收入增幅持續(xù)放緩。今年以來,受宏觀經(jīng)濟(jì)下行和結(jié)構(gòu)性減稅政策等因素影響,全州財(cái)政收入增幅不斷回落。1至6月,全州財(cái)政收入增長(zhǎng)9.39%,比去年同期回落26.91個(gè)百分點(diǎn),比一季度回落4.28個(gè)百分點(diǎn),低于年初13%預(yù)期目標(biāo)3.61個(gè)百分點(diǎn),收入增幅進(jìn)一步放緩。從稅種看,增值稅增幅較去年同期回落22.85個(gè)百分點(diǎn),營(yíng)業(yè)稅回落47.89個(gè)百分點(diǎn),企業(yè)所得稅回落21.14個(gè)百分點(diǎn),耕地占用稅回落3.95個(gè)百分點(diǎn),四大主體稅種增長(zhǎng)乏力。從縣級(jí)看,縣級(jí)收入增長(zhǎng)7.9%,低于全州平均水平1.49個(gè)百分點(diǎn)。有8個(gè)縣增幅超過年初預(yù)期目標(biāo);有10個(gè)縣的增幅低于年初預(yù)期目標(biāo),其中有6個(gè)縣出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),特別是康定、丹巴、雅江、白玉4個(gè)收入大縣出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng),將對(duì)完成全年收入目標(biāo)任務(wù)帶來極大困難。
  二是收入進(jìn)度仍然滯后。1至6月,全州財(cái)政收入進(jìn)度為41.67%,欠進(jìn)度8.33個(gè)百分點(diǎn)。除甘孜、石渠、色達(dá)、巴塘4縣收入達(dá)到序時(shí)進(jìn)度外,其余14縣及州本級(jí)均未達(dá)到序時(shí)進(jìn)度,進(jìn)度最慢的縣慢于序時(shí)進(jìn)度35.39個(gè)百分點(diǎn)。十八個(gè)縣中,有8個(gè)縣達(dá)到或超過全州平均進(jìn)度,有10個(gè)縣未達(dá)到全州平均進(jìn)度。
  三是支出增幅大幅提高。州縣財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)州委、州政府決策部署,積極籌措資金,切實(shí)加大對(duì)民生公共領(lǐng)域和重點(diǎn)項(xiàng)目的投入力度,財(cái)政支出增幅進(jìn)一步提高。1至6月,全州財(cái)政支出增幅為58.81%,比去年同期提高19.2個(gè)百分點(diǎn)。教育、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水、交通運(yùn)輸?shù)戎攸c(diǎn)支出完成872,026萬(wàn)元,比去年同期增加361,800萬(wàn)元,增長(zhǎng)70.91%。
 四是支出進(jìn)度明顯加快。州縣財(cái)政部門采取有效措施,不斷加強(qiáng)支出執(zhí)行管理,財(cái)政支出進(jìn)度進(jìn)一步加快。1至6月,全州支出進(jìn)度為58.01%,比上年同期提高13.25個(gè)百分點(diǎn),為近五年來同期最快進(jìn)度。從級(jí)次看,州本級(jí)支出進(jìn)度較上年同期加快16.28個(gè)百分點(diǎn),縣級(jí)支出進(jìn)度加快12.61個(gè)百分點(diǎn)。
  三、2014年上半年財(cái)政重點(diǎn)工作
  今年以來,全州財(cái)政部門全面貫徹黨的十八屆三中全會(huì)、州委十屆五次全會(huì)、州委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和全省財(cái)政工作會(huì)議精神,充分發(fā)揮財(cái)政職能作用,積極落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生各項(xiàng)政策,主要做了以下幾個(gè)方面的工作。
 (一)強(qiáng)化措施,收支預(yù)算執(zhí)行較好。
 緊緊圍繞年初州人代會(huì)審議通過的全州地方公共財(cái)政預(yù)算收入增長(zhǎng)13%的預(yù)期目標(biāo),州財(cái)政會(huì)同地稅、國(guó)稅部門在調(diào)查掌握各縣稅源和非稅收入構(gòu)成的基礎(chǔ)上,據(jù)實(shí)測(cè)算向各縣分解下達(dá)了年度財(cái)政收入任務(wù)。同時(shí),將各縣財(cái)政收入任務(wù)完成情況、增速、貢獻(xiàn)率、收入質(zhì)量高低納入了州委州政府對(duì)縣的績(jī)效目標(biāo)考核范圍。稅務(wù)部門全面加強(qiáng)稅收征管,堅(jiān)持“抓大不放小、以小補(bǔ)大”,努力做到依法征收、應(yīng)收盡收。上半年,全州地方公共財(cái)政收入增長(zhǎng)9.39%,高于GDP增幅5.89個(gè)百分點(diǎn)。
狠抓財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度,州政府、州財(cái)政局定期不定期召開全州加快財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行管理視頻會(huì)議,分解任務(wù)、通報(bào)進(jìn)度、提出要求。上半年,全州公共財(cái)政支出進(jìn)度、增幅分別比去年同期提高13.25、19.19個(gè)百分點(diǎn),全面完成了省財(cái)政廳下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)。
  (二)優(yōu)先保障,民生支出增長(zhǎng)較大。
  堅(jiān)持把保障和改善民生作為公共財(cái)政的基本取向,加強(qiáng)資金統(tǒng)籌整合力度,切實(shí)提高民生保障水平。2014年,在繼續(xù)實(shí)施“十項(xiàng)民生工程”和“藏區(qū)六大民生工程”的基礎(chǔ)上,將免除家庭經(jīng)濟(jì)困難高中學(xué)生學(xué)費(fèi)、提高城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)水平等困難群眾急需急盼解決的19件民生實(shí)事作為保障重點(diǎn),繼續(xù)保持對(duì)教育、就業(yè)、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、保障性住房等方面的投入力度。不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),一方面嚴(yán)格控制一般性支出,特別是“三公”經(jīng)費(fèi)支出,上半年州級(jí)部門接待經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)支出分別較上年下降4.5%、39.42%;另一方面優(yōu)先保障民生支出,截至6月底,全州民生支出完成474,203萬(wàn)元,較上年增長(zhǎng)28.97%;全州“十項(xiàng)民生工程”和19件民生實(shí)事預(yù)算執(zhí)行總額達(dá)到232,025萬(wàn)元,占資金安排總額的56.25%。
 (三)突出重點(diǎn),財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)。
  一是狠抓預(yù)算管理,切實(shí)提高績(jī)效管理水平。加大對(duì)縣級(jí)財(cái)政預(yù)算預(yù)審力度,對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題,及時(shí)通報(bào)縣政府主要領(lǐng)導(dǎo),并提出整改建議意見。大力推進(jìn)項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)擴(kuò)面提質(zhì)工作,今年州級(jí)評(píng)價(jià)面要達(dá)到本級(jí)財(cái)力安排專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算的30%,各縣不低于20%,目前績(jī)效評(píng)價(jià)工作正在有序開展。全面開展預(yù)算執(zhí)行中期評(píng)估,州級(jí)預(yù)算執(zhí)行中期評(píng)估覆蓋84個(gè)一級(jí)預(yù)算單位、71個(gè)二級(jí)預(yù)算單位所有項(xiàng)目資金。
 二是狠抓資金整合,有效增強(qiáng)政府調(diào)控能力。建立定向財(cái)力轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目決策機(jī)制,通過政府主導(dǎo)、財(cái)政協(xié)調(diào)、部門合作的方式,為加強(qiáng)不同級(jí)次、不同部門、不同行業(yè)相關(guān)轉(zhuǎn)移支付資金的統(tǒng)籌整合提供組織領(lǐng)導(dǎo)保障。積極盤活農(nóng)業(yè)財(cái)政資金,清理州級(jí)農(nóng)業(yè)結(jié)余資金10,706萬(wàn)元,整合用于全州農(nóng)田水利建設(shè)。整合藏區(qū)新村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金和2013年財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金1.2億元,安排用于19個(gè)幸福美麗新村建設(shè)。
 三是狠抓風(fēng)險(xiǎn)防范,努力確保財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。全面清理盤活存量資金,州財(cái)政局于6月組成6個(gè)工作組對(duì)十八個(gè)縣和州本級(jí)財(cái)政專戶、單位賬戶存量資金進(jìn)行了檢查,州政府先后兩次召開專門會(huì)議,通報(bào)情況、提出要求,各縣正在細(xì)化方案措施、明確時(shí)間任務(wù),此項(xiàng)工作將于今年10月底前全面完成。同時(shí),將在此基礎(chǔ)上進(jìn)一步研究加強(qiáng)對(duì)財(cái)政專戶和單位賬戶的規(guī)范管理工作。嚴(yán)格控制支出掛賬,全面清理暫付款和預(yù)撥經(jīng)費(fèi),上半年,州級(jí)消化歷年支出掛賬45,289萬(wàn)元。強(qiáng)化政府性債務(wù)管理,研究制定《甘孜州政府性債務(wù)管理辦法》,對(duì)額度控制、審批程序、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、動(dòng)態(tài)監(jiān)控等債務(wù)管理工作進(jìn)行規(guī)范,進(jìn)一步提高財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防范能力。
 四是狠抓信息公開,逐步推進(jìn)透明財(cái)政建設(shè)。截至7月底,全州365個(gè)單位向社會(huì)公開了部門預(yù)算、388個(gè)單位公開了“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算,公開面分別較上年提高42%和15%。財(cái)政預(yù)決算和部門預(yù)決算全部公開至“項(xiàng)”級(jí)科目。今年還將對(duì)城鄉(xiāng)低保、非義務(wù)教育貧困生資助、普通高中家庭困難資助專項(xiàng)支出進(jìn)行公開。
  在看到成績(jī)的同時(shí),也要正視存在的問題。部分縣在推進(jìn)財(cái)政改革中,存在認(rèn)識(shí)不到位、畏難情緒、改革思路不清、目標(biāo)不明、措施不力等問題;有的縣財(cái)政資金管理水平低,預(yù)算調(diào)整隨意性大、決策審批制度不完善、對(duì)財(cái)政政策研究不夠;違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為仍然不同程度存在,私設(shè)“小金庫(kù)”、擠占挪用專項(xiàng)資金、亂發(fā)錢物等未完全杜絕,依法行政、依法理財(cái)任重道遠(yuǎn)。這些問題,我們將高度重視,并通過制度建設(shè)和法治手段加力解決。
  主任、各位副主任、秘書長(zhǎng)、各位委員:
  面對(duì)我州經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)低位增長(zhǎng)、財(cái)政收支矛盾異常突出的嚴(yán)峻形勢(shì),我們將牢牢把握“加快發(fā)展、科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展”的指導(dǎo)思想,緊緊圍繞我州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略,充分發(fā)揮財(cái)政職能,為推動(dòng)建設(shè)美麗生態(tài)和諧幸福新甘孜努力提供財(cái)力保障。一是堅(jiān)持依法征收、應(yīng)收盡收,堅(jiān)持年初目標(biāo)不動(dòng)搖,確保全面完成年初預(yù)期目標(biāo)任務(wù)。二是加強(qiáng)支出執(zhí)行管理,強(qiáng)化預(yù)算約束,做好預(yù)算調(diào)整,嚴(yán)格控制一般性支出,激活財(cái)政存量資金,集中財(cái)力保障重點(diǎn)支出需要。三是深入貫徹落實(shí)穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生各項(xiàng)安排部署,支持經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長(zhǎng),充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用。四是全面深化財(cái)稅體制改革,推進(jìn)財(cái)政部門依法行政依法理財(cái)深入開展。
  以上報(bào)告,請(qǐng)予審查。
 
 
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